スペインでの会社設立から
会計・税務申告、給与計算まで
InnoTaxesにお任せください!

スペインでの会社設立、会計・税務申告のサポートまで日本語でサポートいたします。さらに、従業員の給与計算も対応!まずはお気軽にご相談下さい。

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3,000件以上

の税務申告をサポート

97%

のお客様が節税を実感

100%

世界中の経営者から信頼を獲得

よくあるお悩み、こんな経験はありませんか?

よくあるお悩み

InnoTaxesなら解決できます

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スペインの税制が難しくて理解できない

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日本語、英語、スペイン語、韓国語、ロシア語、中国語の他言語でお客様をサポート!

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期限を忘れて罰金を払ったことがある

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期限アラートを自動で表示する個人用納税カレンダーを入手できます

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分かりにくい会計資料や難解な税務用語

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ダッシュボードでは、財務状況をリアルタイムで確認できます

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なぜこの申告が必要なのか説明がなく不安

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あらゆる会計と税務の決定の背後にある方法と理由を説明します

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以前スペイン税理士にて申告ミスがあった

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過去の提出書類を監査し、ハシエンダが発見する前にコンプライアンスリスクを修正します

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日本との二重課税、追徴課税のリスク

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スペイン国内の税務申告だけでなく、世界各国の税務義務を最適化します

Pricing

Price adjusts to your invoice volume

Expert Plan
Professional invoicing for companies
From
199.00 €
/mo
Access to a digital dashboard where you can track your income, expenses, taxes, and filings in real time.
Provides clarity on cash flow, deductible expenses, and upcoming tax deadlines.
Service available in multiple languages (Spanish, English, Chinese, etc.).
1. VAT Returns (quarterly & annual)
(Forms 303, 390)
Quarterly filing of VAT returns.
Annual summary return.
Review of invoices issued and received (deductible / non-deductible).
Control of EU transactions (ROI and reverse charge).
Pro-rata adjustments (when applicable).
Filing reminders and deadline notifications.
If the Tax Office opens an inspection or requests clarifications, we can prepare the documentation and represent you (extra fee).
If you have months of invoices not recorded or disorganized, we can reconstruct your books to get everything up to date (extra fee).
2. Income Tax for Freelancers (advance payments & withholdings) (Forms 130, 111, 115, 180, 190)
Quarterly advance payments (130).
Withholdings for employees (111).
Withholdings for rent (115).
Annual summaries (180, 190).
Filing of late declarations with surcharges.
If Hacienda reviews your returns, we can assist you with explanations and defense (extra fee).
3. Informative Declarations (EU transactions, assets abroad, crypto) (Forms 347, 349, 720, 721)
Reporting transactions with third parties over €3,005 (347).
Reporting intra-community transactions (349).
Reporting assets abroad (720).
Reporting crypto assets (721).
If you receive penalties related to these filings, we can manage your defense (extra fee).
1. Keeping simplified books: income, expenses, investments, provisions.
2. Preparing reports under the Spanish General Accounting Plan (income statement).
3. Reviewing deductible expenses.
4. Calculating input and output VAT.
5. Filing quarterly and annual tax returns.
6. We can help you reconstruct records when invoices are missing or mixed up (extra fee).
1. One-on-one sessions with a senior advisor to plan your tax and financial strategy.
2. Helps optimize deductions, forecast future taxes, and adjust your setup.
4 sessions per year.
One-on-one with a senior advisor to plan tax and financial strategy.
Helps optimize deductions, forecast taxes, and adjust setup.
Standard support: answers within 48 hours.
Employment Services
Legal Services
Ultimate Plan
Ultimate solution for companies with 1 employee
From
234.00 €
/mo
Access to a digital dashboard where you can track your income, expenses, taxes, and filings in real time.
Provides clarity on cash flow, deductible expenses, and upcoming tax deadlines.
Service available in multiple languages (Spanish, English, Chinese, etc.).
1. VAT Returns (quarterly & annual)
(Forms 303, 390)
Quarterly filing of VAT returns.
Annual summary return.
Review of invoices issued and received (deductible / non-deductible).
Pro-rata adjustments (when applicable).
Filing reminders and deadline notifications.
If the Tax Office opens an inspection or requests clarifications, we can prepare the documentation and represent you (extra fee).
If you have months of invoices not recorded or disorganized, we can reconstruct your books to get everything up to date (extra fee).
2. Income Tax for Freelancers (advance payments & withholdings) (Forms 130, 111, 115, 180, 190)
Quarterly advance payments (130).
Withholdings for employees (111).
Withholdings for rent (115).
Annual summaries (180, 190).
Filing of late declarations with surcharges.
If Hacienda reviews your returns, we can assist you with explanations and defense (extra fee).
3. Informative Declarations (EU transactions, assets abroad, crypto) (Forms 347, 349, 720, 721)
Reporting transactions with third parties over €3,005 (347).
Reporting intra-community transactions (349).
Reporting assets abroad (720).
Reporting crypto assets (721).
If you receive penalties related to these filings, we can manage your defense (extra fee).
1. Keeping simplified books: income, expenses, investments, provisions.
2. Preparing reports under the Spanish General Accounting Plan (income statement).
3. Reviewing deductible expenses.
4. Calculating input and output VAT.
5. Filing quarterly and annual tax returns.
6. We can help you reconstruct records when invoices are missing or mixed up (extra fee).
1. One-on-one sessions with a senior advisor to plan your tax and financial strategy.
2. Helps optimize deductions, forecast future taxes, and adjust your setup.
A named tax advisor assigned to the account.
Direct contact for questions, guidance, and ongoing support.
12 sessions per year (monthly).
One-on-one with a senior advisor for tax and financial planning.
Priority support: responses in less than 24 hours.
1. Payroll & Social Security
Payroll calculation and payslip issuance (up to 3 employees).
Filing of Social Security contributions via Sistema RED.
The plan covers up to 3 employees. From the 4th employee, registrations, terminations or changes in Social Security have an additional cost per employee (+€10 from 4th employee).
Employee withholding certificates.
2. Employment Contracts
Drafting standard employment contracts (official templates).
Notification to SEPE and Social Security.
3. Sick Leave & Dismissals
Management of medical leave (temporary disability).
Processing maternity/paternity leave.
Basic settlements and voluntary resignations.
4. Labor Disputes
Basic advice on employee claims.
If an employee takes a claim to court or a labor authority, we can represent you (extra fee).

登録が必要かどうか分からない?

スペインに住みながら収入を得ているなら、おそらくそうでしょう。

コンサルティング、コンテンツ制作、オンライン業務など、あらゆる業務には納税義務があります。必要な事項を明確にご説明いたします。

お客様の声

実際にInnoTaxesをご利用頂いたお客様からのお声です。

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「長年地元の税理士事務所を利用していましたが、InnoTaxesに切り替えました。InnoTaxesのチームは実際に何が起こっているのかを丁寧に説明してくれるので、今では自分がいくらの税金を滞納しているのか、そしてその理由も正確に把握できます。」

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「スペイン語を話さない私にとって、ここでの税金処理は悪夢のようでした。InnoTaxesのおかげですべてが分かりやすくなり、ようやく自分の事業の財務をコントロールできていると実感しています。」

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「スペインに従業員がいますが、海外に住んでいます。給与計算と労務サポートのおかげで、毎月何時間も節約でき、100%のコンプライアンス遵守を維持できました。」

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「申告の遅れ、期限の超過、そしてストレスで、私たちは大変な状況でした。彼らはすべてを確認し、修正してくれました。もう税金のことでパニックになる必要はありません。」

InnoTaxesの専門家に相談してみませんか?

国際ビジネスの税務は想像以上に複雑。専門家にまるごとお任せするのがおすすめです。

スペインでの会社設立、税務・会計業務、給与計算も全てお任せください。

よくある質問

会計年度の途中で InnoTaxes に切り替えることはできますか?

もちろん可能です。年度末を待つ必要はなく、いつでも会計を引き継げます。過去の会計記録も確認・修正し、エラーのない状態でスムーズに移行しますので、事業に影響はございません。

現在の会計士がミスを犯したらどうなるでしょうか?

はい、必要です。
スペインでは全世界所得課税制度が採用されており、スペイン居住者は国外で得た所得(日本の給与・配当・不動産所得など)も含めて申告する義務があります。但し、二重課税防止条約で一部控除することも可能ですので、ご興味がある場合は、お気軽にご相談下さい。

スペインで会社を設立する予定です。設立をスムーズに進めるためにサポートしていただけますか?

引っ越しの時期と滞在日数により、その年の税務居住者か非居住者かが変わります。詳細は、InnoTaxesまでお気軽にご相談下さい。

監査を受けたり紛争が生じたりした場合はどうなるのでしょうか?

Modelo 100は、スペインの個人所得税(IRPF)を申告するための**年次申告書(Declaración de la Renta)**です。
給与・年金・投資収益・不動産所得など、1年間の所得をまとめて申告します。

サポートの速さはどのくらいですか?

毎年4月~6月末が所得税申告期間(Declaración de la Renta)です。
前年(1月〜12月)の所得をこの期間中に申告します。

あなたのプラットフォームに私の財務データを保存するのは安全ですか?

Modelo 720は、スペイン国外に5万ユーロを超える資産を保有している場合に提出が義務付けられる、
国外資産の申告書です。

小さなことでも、まずはお気軽にご相談下さい。

「会社設立」「給与計算」「国際取引の税務」など、どんな疑問でもご相談ください。
数営業日以内に担当者がメールにてご連絡いたします。